时间:09-16人气:13作者:褪色的回忆
审计公司对接企业财务部门是标准流程。财务部门掌握企业全部账目、凭证和财务报表,这些是审计工作的核心材料。审计人员需要核对银行流水、发票、合同等原始单据,财务部门负责提供这些资料并解答疑问。大型企业财务部下设会计、税务、成本等多个小组,审计团队会与各组分别对接。审计过程中发现的财务问题,也需要与财务部门沟通确认。审计报告初稿完成后,财务部门是第一个审阅并提出修改意见的部门。
审计工作还涉及企业高层管理。审计计划需经总经理或CEO批准,重大问题需向董事会汇报。内控审计会对接各业务部门负责人,了解流程执行情况。信息系统审计需要对接IT部门,检查系统安全性和数据完整性。采购审计对接采购部门,销售审计对接销售部门。跨部门审计项目需要成立专项小组,协调各相关部门配合。审计整改阶段,各部门需提交整改报告,证明问题已得到解决。
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